Een beginbalans kunt u aanmaken via 'Administratie > Verwerking en controles > Openen' nieuw boekjaar met openingsbalans. De boekjaren en perioden staan meestal al goed ingevuld, maar indien nodig kunt u dit corrigeren. De meeste overige velden zijn tevens al voor u ingevuld. Het enige wat u zelf dient in te geven is een grootboekrekening waar de winst op kan worden geboekt.
Vervolgens klikt u op Creëer openingsbalans om de beginbalans aan te maken.
Deze handeling kan meerdere malen worden uitgevoerd. Dit betekent dat u tussentijds, dus voordat het voorgaande boekjaar definitief afgesloten is, al een voorlopige beginbalans kan aanmaken. Als het voorgaande boekjaar uiteindelijk definitief is, voert u deze handeling nogmaals uit om een nieuwe beginbalans te aan te maken. De reeds bestaande beginbalans wordt overschreven.